Witam,
W programie R2Fk mam włączoną opcję Automatyczna korekta złych długów (co jest bardzo fajnym rozwiązaniem) i w lipcu program wykonał taką korektę za nieopłaconą fakturę.
Niestety po opłaceniu tej faktury w listopadzie nie zostało wykonane automatyczne księgowanie powrotne. Pojawia się komunikat, że "w wybranym okresie nie ma wpisów zawierających podatek vat do przeniesienia".
Dodam że funkcję tą włączam zawsze po zaksięgowaniu wyciągów bankowych i raportów kasowych oraz po uzgodnieniu rozrachunków.
Gdzie może być błąd? I jak to teraz poprawić.
Bardzo proszę o pomoc bo muszę zrobić korekty vat-u
Złe długi VAT
Mechanizm księgowania powrotnego złych długów działa zawsze pod warunkiem wprowadzenia daty zapłaty dla danego dokumentu.
Czyli sprawdzamy zakładkę płatności - czy pojawiła się tam informacja o zapłacie.
Na tej podstawie program, na zakładce rozliczenie vat, po wywołaniu w oknie vat okresu zgodnego z datą zapłaty powinien wstawić dodatkowy wiersz (na czerwono) z korektą zwrotną vat.
Czyli sprawdzamy zakładkę płatności - czy pojawiła się tam informacja o zapłacie.
Na tej podstawie program, na zakładce rozliczenie vat, po wywołaniu w oknie vat okresu zgodnego z datą zapłaty powinien wstawić dodatkowy wiersz (na czerwono) z korektą zwrotną vat.
Dzień dobry,
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Wpłata została zaksięgowana automatycznie z wyciągu bankowego i w rozrachunkach kontrahenta skojarzona.
Wówczas w oknie Księga na danym dokumencie na zakładce Płatności faktycznie pojawiła się informacja o zapłacie i o dacie zapłaty.
Niestety w zakładce Rozliczenie VAT nie pojawił się dodatkowy wiersz (na czerwono) z korektą zwrotną VAT.
Nie wiem co Pan ma na myśli pisząc: "po wywołaniu w oknie vat okresu zgodnego z datą zapłaty" na zakładce Rozliczenie VAT?
Proszę o informacje co mam w takim wypadku zrobić?
Czy na zakładce Rozliczenie VAT powinnam ręcznie wprowadzić ten wiersz zaznaczając Korekta VAT? I czy wówczas wszystko będzie ok?
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Wpłata została zaksięgowana automatycznie z wyciągu bankowego i w rozrachunkach kontrahenta skojarzona.
Wówczas w oknie Księga na danym dokumencie na zakładce Płatności faktycznie pojawiła się informacja o zapłacie i o dacie zapłaty.
Niestety w zakładce Rozliczenie VAT nie pojawił się dodatkowy wiersz (na czerwono) z korektą zwrotną VAT.
Nie wiem co Pan ma na myśli pisząc: "po wywołaniu w oknie vat okresu zgodnego z datą zapłaty" na zakładce Rozliczenie VAT?
Proszę o informacje co mam w takim wypadku zrobić?
Czy na zakładce Rozliczenie VAT powinnam ręcznie wprowadzić ten wiersz zaznaczając Korekta VAT? I czy wówczas wszystko będzie ok?