Dotychczas księgowałam w do KPIR sprzedaż:
1. Raport miesięczny przez "S-tylko rejestr VAT" z zaznaczeniem, że ma iść do zestawienia sprzedaż.
2. Faktury wystawione do paragonów również przez S-tylko rejestr VAT z zaznaczeniem, że to paragon.
Od 01.01.2018 faktury te są ujmowane do obliczenia podatku vat - system zgłasza zapytanie czy vat został skorygowany. Proszę o podpowiedź jak fizycznie wprowadzić te dokumenty, aby wartość była poprawna.
Dodam, że wartość z faktury paragonowej = suma raportu miesięcznego.