Witam
w jaki sposób wpisać to w księdze i jak to ma być wykazane w JPK
sprzedaż na paragon
Re: sprzedaż na paragon
dzień dobry,
na podstawie zestawienia dziennego lub miesięcznego zaksięgować sprzedaż paragonową (wpis S-sprzedaż krajowa.) na kontrahenta technicznego o nazwie np. “Sprzedaż paragonowa” z odznaczonym polem “Płatnik Vat”.
Wpis zostanie ujęty w “Rejestrze sprzedaży Vat”, deklaracji Vat7 i JPK_VAT (w polu NIP zostanie podstawione słowo BRAK)
W razie dalszych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem FK pod nr tel.:71 3828702
na podstawie zestawienia dziennego lub miesięcznego zaksięgować sprzedaż paragonową (wpis S-sprzedaż krajowa.) na kontrahenta technicznego o nazwie np. “Sprzedaż paragonowa” z odznaczonym polem “Płatnik Vat”.
Wpis zostanie ujęty w “Rejestrze sprzedaży Vat”, deklaracji Vat7 i JPK_VAT (w polu NIP zostanie podstawione słowo BRAK)
W razie dalszych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem FK pod nr tel.:71 3828702