Otrzymałem ostatnio faktury od kontrachentów zagranicznych i mówiąc szczerze jestem troch zielony w tym.
Uaktualniłem program do wersji z transakcjami zagranicznymi.
Pojawiły mi się nowe wpisy (między innymi N - Wewn. Nab. Tow)
Teraz mam zagwozdkę małą.
Jak sądzę powinienem wprowadzić fakturę WNT tak jak jest czyli z podatkiem VAT 0%?
Trzeba jeszcze przeprowadzać jakieś dodatkowe operacje czy na tym się zakańcza proces księgowania?
Księgowanie WNT
- Mariusz
- Posty: 85
- Rejestracja: czw, 21 kwietnia 2005 13:19
- Lokalizacja: SYMFONIA sp. z o.o.
- Kontakt:
Skopiowane z instrukcji
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Nabycie towarów od kontrahenta unijnego wiąże się z naliczeniem podatku należnego i odliczeniem podatku naliczonego w tej samej wysokości. Wpis w księdze rodzaju N - Wewn.nab.tow. umożliwia jednoczesne umieszczenie zdarzenia zarówno w rejestrze sprzedaży (Transakcje pozostałe), jak i zakupów (Nabycie towarów i usług). Oryginalna faktura VAT od kontrahenta unijnego wystawiona jest po stawce 0%, na jej podstawie musimy utworzyć fakturę wewnętrzną po stawkach VAT aktualnie obowiązujących w kraju. Fakturę tą wpisujemy podobnie, jak faktury krajowe, a rodzaj wpisu N - Wewn.nab.tow. gwarantuje nam prawidłowe rozliczenie zarówno podatku należnego oraz podatku naliczonego na deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K). W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych należy pamiętać również o wydrukowaniu deklaracji VAT-UE[/b]
...i chyba wszystko jasne
Nabycie towarów od kontrahenta unijnego wiąże się z naliczeniem podatku należnego i odliczeniem podatku naliczonego w tej samej wysokości. Wpis w księdze rodzaju N - Wewn.nab.tow. umożliwia jednoczesne umieszczenie zdarzenia zarówno w rejestrze sprzedaży (Transakcje pozostałe), jak i zakupów (Nabycie towarów i usług). Oryginalna faktura VAT od kontrahenta unijnego wystawiona jest po stawce 0%, na jej podstawie musimy utworzyć fakturę wewnętrzną po stawkach VAT aktualnie obowiązujących w kraju. Fakturę tą wpisujemy podobnie, jak faktury krajowe, a rodzaj wpisu N - Wewn.nab.tow. gwarantuje nam prawidłowe rozliczenie zarówno podatku należnego oraz podatku naliczonego na deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K). W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych należy pamiętać również o wydrukowaniu deklaracji VAT-UE[/b]
...i chyba wszystko jasne
______________________________
F1 bywa pomocne.
F1 bywa pomocne.